Налоговая отчетность для Self-Employed: не повторяйте чужих ошибок
09/01/2016 10:18

Налоговая отчетность для Self-Employed: не повторяйте чужих ошибок

Вот и наступил Новый год, с чем мы всех вас от всей души поздравляем! Прошли празд­ники, и сейчас самое время задуматься: а все ли мы сделали, что должны были сделать еще в старом году? И в первую очередь это касается уплаты налогов.

Всегда проще в этом смыс­ле тем, кто работает по найму как Emplоуее: за них ду­мает бухгалтерия компа­нии, еже­ме­сячно отчисляя не­об­ходимые налоги (хотя и в этом случае стоит иногда про­верить, правильно ли это про­исходило? Не было ли у вас пе­реплаты налогов за прош­лый финансовый год?). А вот если вы работали частным образом, как Self-Emp­loyed, то все бре­мя от­чет­ности и налогообложения ложится непосредст­венно на вас.

В этой связи мы предлагаем поговорить о некоторых очень распространенных «ут­верж­де­ниях» и заблуждени­ях, связан­ных отчетностью Self-Emp­lo­yed, с которыми мы сталки­ваемся на практике. Все ли, что утверждают ваши «быва­лые» друзья-знакомые, — правда?

Утверждение № 1. «Если ты зарегистрировался как Self-Employed в HMRC в марте 2015 г., но до окончания финансового года так и не начал работать, никакую от­четность за этот период времени (2014-2015) подавать не нужно!»
Наш ответ: это не так!
Важно знать: С точки зрения HMRC даже если вы были зарегистри­ро­ваны в финан­совом году хотя бы один день, вы должны по­дать ваш налоговый отчет (Self-Assesstment) за этот фи­нансовый год. Сле­дуйте простой логике: характер деятельности у всех разный, и даже 1 день коммерческих операций может принести годовую прибыль!

Утверждение № 2. «Я зареги­стрировался как self-employ­ed, однако за весь год так и не стал работать как предп­ри­ниматель. Раз я не работал, мне не нужно подавать налоговый отчет.»
Наш ответ: нет, это не так!
Важно знать: Любой Self-Em­p­loyed (с официальной ре­гист­рацией в HMRC) обязан вовремя подать свой годовой отчет (Self-Assesstment), не­зависимо от того, работал ли он в течение этого года или нет. Просто в этом случае вы обязаны сде­лать так назы­вае­мый «ну­левой отчет». Именно он ска­жет на­логовым органам о ха­рактере вашей деятельности за год, и смогли ли вы за­рабо­тать ка­кие-то доходы, или нет. В данном примере в графах о доходах будут стоять нули.

Утверждение № 3. «В прош­лом году я позвонил в HMRC и официально приостановил свою коммерческую деятельность в связи с отъездом на родину. Т.к. я больше не про­живаю в UK, отчет мне де­лать не надо.»
Наш ответ: И снова ошибаетесь! Прекращение деятельности и переезд в другую страну не освобождает вас от обязанности подать налоговую декларацию за то время, ко­торое вы отработали в Вели­кобритании.

Утверждение № 4. «Зачем мне торопиться? До 31 января еще много времени, я хорошо владею компьютером и без проблем самостоятельно сделаю online отчет.»
Наш ответ: И снова распрост­раненная ошибка!

Чтобы сделать online отчет, вы должны зарегистрировать свой online-account и получить по почте user ID и затем password. А на это может уйти 2-3 недели, и вы рискуете не ус­петь. В случае нехватки вре­ме­ни советуем обращаться к официальному бухгалтеру, ко­торый, согласно своей реги­ст­рации и доступу к системе HMRC, сможет сделать ваш отчет за 1 рабочий день.

В заключение скажем два слова о штрафах: опоздав хотя бы на 1 день с подачей годовой налоговой декларации, вы будете оштрафованы на £100, а при опоздании на срок более 3 месяцев каждый следующий день будет увеличивать сумму вашего штрафа!

Мы желаем вам не допус­кать возможных ошибок, не попадать на штрафы. Помн­и­те: крайний срок для подачи отчетности — 31 января! А ес­ли вы чувствуете, что сами во­время не справитесь, обра­щайтесь к нашим бухгалте­рам. Поверьте — это будет на­много проще и дешевле для вас!

Alla Blake — Senior Partner & Immigration Adviser
T. 07951170605
Виктор Сподобаев — эксперт-консультант
T. 07482575345

Комментарии
Пока нет комментариев
Возникли вопросы?
Напишите нам в редакцию
Angliya в Instagram
© Angliya 2024